
《内部控制案例》是朱荣恩编著,2006年7月由复旦大学出版社出版的会计审计专业指导用书,隶属于《审计与内部控制系列》丛书 。该书基于我国财政部20世纪90年代末颁布的《内部控制基本规范》及相关法规编写,旨在回应企业结合行业特性构建内控制度的实务需求 。
全书分为货币资金、筹资、投资等八个章节,收录百余篇公开案例,涵盖金融、医药、工程等领域,解析资金挪用、票据诈骗、虚假担保等典型问题 。通过信用证诈骗、基建腐败等实务场景,结合行业舞弊手法,揭示内控制度漏洞与风险防控盲区,每章设有理论分析与案例评述结构,提出改进举措 。附录收录内部会计控制规范文本,为会计审计从业者及企业管理者提供风险识别与管理参考 。作者朱荣恩系上海财经大学教授,研究方向涉及审计与资信评估领域 。
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